Faturar para o Brasil

Boa tarde amigos,

Tenho a seguinte dúvida...
Atualmente tenho uma empresa na Espanha chamada (apdweb) e estou abrindo uma no brasil.
Para faturar os servicos para clientes do Brasil, convém faturar daqui, ou desde ai do Brasil?

Muito obrigado!


Bom dia.

Como o emissor gratuito de NFe deixará de ser atualizado, gostaria de saber se existe algum outro emissor recomendado.

Somo uma empresa mineradora. Extração de granito.

Agradeço.
Daniel Freitas


erro nota fiscal

sefaz do destinatário não permite isenção inscrição estadual


acredito que o correto nessa situação seria informar no indIEDest a opção 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

Obrigatoriedade em informar placa do veiculo

Boa tarde!

Tenho uma duvida referente a obrigatoriedade da informação da placa do veiculo em NF onde é selecionado uma transportadora.

Entendo que quando não informamos transportadora essa informação não é necessária, mas a duvida é quando selecionamos transportadora e não sabemos a placa do veiculo, pois esse transporte pode ser efetuado pelo Correios , ou por uma transportadora que não informa antecipadamente a placa do veiculo que fara o transporte da mercadoria (seja por frete por conta do emitente ou destinatario). Nosso sistema obriga a informação da placa no caso de selecionada transportadora, porem alguns clientes tem reclamado que outros sistemas não obrigam essa informação e as NFs são aprovadas normalmente.

OBS: SEFAZ de SP


Bom dia Walisson, a informação da placa do veiculo será obrigatório se preenchido a TAG "veicTransp" cuja ocorrência é 0-1 (opcional).

Percentual ao Fundo de Combate a Pobreza

Fala Augusto, fiz esse comentário no vídeo do cafe com contador, mas vou postar aqui tambem para que o pessoal que participa do fórum possa ver também.
Sou o Lauro da KM Informatica de Apucarana..

Vi o video do café com o contador, que por sinal ficou muito bom, e me restou uma unica duvida.
Quanto ao percentual do fundo de combate a pobreza ..
Se eu seguir o exemplo que voce citou no video, em um venda para SP por exemplo, eu devo fazer o 1% em cima dos R$ 1204,82(Total ICMS Destino) ou de R$ 68,46(DIFAL)?

Obrigado.


Tenho a mesma dúvida que o amigo. Augusto, você poderia postar um exemplo que inclua o FCP no cálculo, para entendermos melhor? Obrigado!
Boa dia Fábio e Lauro, como o exemplo apresentado no vídeo Café com Contador não apresenta o cálculo do FCP, para fazermos essa cálculo teremos que primeiramente incluir o percentual 1% sobre a Base de Cálculo de R$ 1204,82, conforme exemplo do Lauro para depois determinar o FCP.
Na NT 2015/003 pag.2 tem o seguinte trecho:
" Retirada das regras de validação NA15-10 (cálculo do valor do ICMS interestadual para a UF de destino) e NA17-10 (cálculo do valor do ICMS interestadual para a UF do remetente), visando o aguardo de publicação legislativa esclarecendo detalhes acerca da metodologia de cálculo. Nova versão desta nota técnica será publicada contendo as respectivas regras de validação. "

Prezado Augusto, já fiz essa pergunta aqui se os grupos de partilha do ICMS também não seriam obrigatórios, assim como o CEST, e outros companheiros também já fizeram a mesma pergunta, quando leio o trecho acima me deixa em duvida, sobre a obrigatoriedade desses campos, afinal é ou não obrigatório?


Bom dia, Walisson pelo que consta na Nota Técnica 2015.003, todos os referidos campos são obrigatórios (1-1).
É obrigatorio a Sefaz so não esta fazendo a validação na sistematica de calculo, mas se não informar o grupo ICMSUFDest da a rejeição que esta no anexo
Ok, Obrigado Ygor e Augusto!

Existe algum XML de exemplo com as tags de partilha do ICMS destacadas?

Alguem teria um xml com o grupo de partilha do ICMS exigido na NT2015/003 ?

Não estou conseguindo valida-lo, sempre cai na rejeição 799, se alguém pudesse disponibilizar seria interessante!


Eu consegui transmitir com o Grupo ICMSUFDest normalmente na sefaz de Sp ve se esse link ajuda
Eu fiz uma simulação a partir desse site também Ygor, mas o erro era que deve-se colocar as tags vICMSUFDest e vICMSUFRemet também no grupo de ICMSTot(totais do ICMS) ai validou, valeu pela ajuda campeão.

Como validar as tags da partilha de ICMS

Criei uma Xml com intuito de validar o grupo de partilha do ICMS , estou usando o site do RS,( https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx ) já que o da Technospeed ainda nao se encontra preparado, porem sempre me retorna a rejeição 799, já troquei de tudo quanto é jeito o valor da tag vICMSUFDest porem não consigo aprovar esses campos, utilzei os mesmos valores que foram apresentados no café com o contador, e também os valores do exemplo da NT 2015/03 1.40 , mas nenhum passou, não sei o que estou fazendo errado, poderiam me dar uma luz?


Apenas para ajudar quem estiver com o mesmo problema, deve-se colocar as tags vICMSUFDest e vICMSUFRemet também no grupo de ICMSTot(totais do ICMS) ai valida numa boa.
Olá.
Estou colocando as tags, tanto item a item, como nos totais, e a soma está exatamente igual. Mesmo assim não está passando. Estou enviando para o webservice de homologação da Bahia.

O ambiente de Homologação ja esta validando os campos de partilha do ICMS?

Estou fazendo operações para não contribuintes (clientes só com cpf) e em operações interestadual, segundo a NT, nessa condição já deveria reclamar os campos de partilha do ICMS, só que consigo aprovar a NF normalmente(Ambiente de Homologação) , sem rejeições, afinal o ambiente de homologação do Sefaz já não deveria estar validando estes campos? Em meus xmls não estão sendo passados nenhum dos campos da partilha, será que esta validando mesmo?


Confirmado,esta sim.

Quais CSTs eu devo calcular a partilha de ICMS?

Em quais CSTs eu devo calcular a partilha de ICMS? Devo Realizar o calculo inclusive nas CSTs que não destacam ICMS por exemplo a 040?


Marcus Paulo, até onde eu entendi a regra da partilha devera ser aplicada para todas operações Interestaduais (E) para consumidores finais (E) não contribuintes(E) Não é operação de prestação de serviços , como consta na NT 2015/003 1.40


Não informado grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest): - Operação Interestadual (idDest=2) e - Operação com Consumidor Final (indFinal=1) e - Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e - Não é operação de prestação de serviços (não existe tag “ISSQN”).

Exceção1: Esse grupo não deve ser exigido se o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart) estiver preenchido.
Exceção2: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/01/2016.
Exceção 3: A regra de validação não se aplica para Devolução de Mercadoria (finNFe=4) que referencie Nota Fiscal com chave de acesso anterior a 2016. Exceção 4: A regra de validação acima não se aplica nas NF-e de entrada (tpNF=0).
Muito obrigado Walisson.